Zarządzenie nr 0154/21/07
zarządzenie nr 0154/21/07
Burmistraz Suprasla
14 lutego 2007 roku
w sprawie zmian do budżetu gminy na 2007 rok.
Na podstawie § 13 pkt. 3 Uchwały Nr IV/25/06 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2007 rok, zarządzam co następuje:
1. Zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 180.662 zł,
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
Plan dochodów po zmianach 39.178.680 zł,
Plan wydatków po zmianach 43.152.309 zł,
Źródłami pokrycia deficytu budzetu gminy w wysokości 3.973.629 zł są przychody pochodzące z:
kredytów i pożyczek w kwocie 3.788.719 zł,
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 184.910 zł.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
do zarządzenia 0154/21/07 Burmistrza Supraśla z dnia 14.02.2007 r.
Klasyfikacja |
Zwiększenie wydatków |
Zmniejszenie wydatków |
Objaśnienia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dział |
Rozdział |
§ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 |
60016 Drogi publiczne gminne |
6050 |
18.417 |
|
Wydatki inwestycyjne – budowa ul.Chodkiewicza w Supraślu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
6050 |
|
18.417 |
Wydatki inwestycyjne – budowa ul.Świerkowej w Supraślu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem dział 600 |
18.417 |
18.417 |
x |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 |
75023 Urzędy gmin |
3020 |
3.500 |
|
Przesunięcia środków dokonuje się w związku z potrzebą zakupu umundurowania dla strażnika miejskiego |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4210 |
|
3.500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem dział 750 |
3.500 |
3.500 |
x |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
758 |
75818 Rezerwy ogólne |
4810 |
|
4.587 |
Zmniejsza się rezerwę ogólną w związku z potrzebą opłacenia kosztów kształcenia pracownika młodocianego. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem dział 758 |
|
4.587 |
x |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
801 |
80101 Szkoły podstawowe |
4010 |
2.222 |
|
Korekta planu wydatków wynika z potrzeby urealnienia planu finansowego w zakresie wynagrodzeń osobowych, tzw.„trzynastek, odpisu na ZFŚS nauczycieli (zmiana kwoty bazowej) oraz pozostałych wydatków rzeczowych w placówkach oświatowych naszej gminy. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4040 |
|
3.782 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4170 |
19.000 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4210 |
58.211 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4260 |
43.062 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4270 |
|
19.265 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4300 |
11.467 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4350 |
1.097 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4360 |
740 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4370 |
3.470 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4440 |
5.534 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4740 |
1.000 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4750 |
1.000 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80103 Oddziały przedszkolne przy SP |
4010 |
255 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4040 |
|
354 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4210 |
|
2.537 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4440 |
198 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
801 |
80104 Przedszkola |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80110 Gimnazja |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80195 Pozostała działalność |
4300 |
4.587 |
|
Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4440 |
207 |
|
Odpis na ZFŚS nauczycieli |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem dział 801 |
157.587 |
153.000 |
x |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
852 |
85219 Ośrodki pomocy społecznej |
4170 |
190 |
|
Przesunięcia środków w planie finansowym wynikają z potrzeby sfinansowania zwiększonych wydatków z tytułu wynagro-dzeń bezosobowych, opłaty skarbowej (zapytanie o karalność pracowników MOPS) oraz podatku od nieruchomości. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4300 |
|
549 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4430 |
350 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4480 |
9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem dział 852 |
549 |
549 |
x |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
854 |
85401 Świetlice szkolne |
4010 |
211 |
|
Korekta planu wydatków dotyczy zwiększenia planu finansowego w zakresie wynagrodzeń osobowych ( po rozliczeniu „trzynastek”) oraz odpisu na ZFŚS nauczycieli (zmiana kwoty bazowej). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
4040 |
|
310 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4260 |
|
299 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4440 |
398 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
609 |
609 |
x |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogółem |
180.662 |
180.662 |
x |
Metryka strony